柳州市计量技术测试研究所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源:来源:本站 | 作者: 作者:管理员 | 日期: 2017-02-22 08:50 点击量:16302
柳州市计量技术测试研究所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、单位概况
第一部分:部门概况
(一)基本情况
柳州市计量技术测试研究所成立于一九五三年三月十九日,是国家依法设置的法定计量检定机构,属政府事业单位,具有独立事业法人地位,隶属于柳州市质量技术监督局。
本所已通过广西质量技术监督局组织的法定计量检定机构考核及中国合格评定中心组织的国家实验室认可。已建立包括长度、力学、温度、电磁、无线电、时间频率、化学、电离辐射、声学、光学等10大类122项社会公用计量标准,且所有计量标准均能溯源到国家计量基准。作为柳州市唯一的国家法定计量检定机构,本所除了承担国家法律、法规赋予的主要职责外,还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准/检测等各类计量技术服务。
(二)机构设置
本所下设办公室、业务科、质控部、总工办四个管理职能部门,共有长度、力学、流量、热工、理化、医疗、电学、衡器、综合等九个专业实验。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为79人,实有人数74,离退休人员49人。
第二部分:柳州市计量技术测试研究所2017年部门预算公开表
(见附件)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算1465.93万元,同比减少28.09万元,同比下降1.91%。
其中:一般公共预算拨款1465.93万元,同比增加373.42万元,同比增加25.47%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算1465.93万元,其中:基本支出750.59万元,占支出总预算50.17%,同比减少191.92万元,同比下降23.33%;项目支出715.34万元,占支出总预算49.80%,同比增加163.83万元,同比增长22.90%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出1363.69万元,占本年支出预算合计93.02%,同比减少30.93万元,同比下降2.26%。
(2)医疗卫生与计划生育支出34.2万元,占本年支出预算合计2.5%,同比增加0万元。
(3)住房保障支出68.04万元,占本年支出预算合计4.9%,同比增加2.66万元,同比增长3.9%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出750.59万元,占支出总预算51%,同比减少191.92万元,同比下降25.56%;其中:
工资福利支出预算587.36万元;占基本支出预算78.25%,同比增加89.28万元,同比增长15.2%。
商品和服务支出预算83.56万元;占基本支出预算11.13%,同比减少3.58万元,同比增长4.28%。
对个人和家庭的补助支出预算79.67万元;占基本支出预算10.61%,同比减少277.62万元,同比下降79.64%。
(2)项目支出预算
项目支出715.34万元,占支出总预算48.8%,同比增加163.83万元,同比增长22.90%。其中:
工资福利支出预算64.74万元;占项目支出总预算9.1%。
商品和服务支出预算331.6万元;占项目支出总预算46.4%。
对个人和家庭的补助支出预算4.6万元;占项目支出总预算0.6%。
其他资本性支出预算314.4万元;占项目支出总预算43.95%。
二、柳州市计量技术测试研究所2017年财政拨款支出预算情况
2017年支出总预算1465.93万元,其中:基本支出750.59万元,项目支出715.34万元。具体支出预算如下:
质量技术监督技术支持646万元,全部为项目支出预算,主要用于保障民生计量检定任务完成和专用设备购置。
事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)648.35万元,全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常正常运转的基本支出。
其他质量技术监督与检验检疫事务支出69.34万元,全部为项目支出预算。主要用于单位聘用人员日常运转支出。
事业单位医疗34.2万元,全部为基本支出预算。是根据自治区统一规定,在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金68.04万元,全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算101.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.92万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算62万元。
增减主要原因是:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算13.96万元,同比减少0.02万元,同比减少0.14%,增减原因:单位实有人数减少,日常公用经费减少;
3.公务用车运行维护费2017年预算62万元,同比减少2万元,同比减少3.2%,增减原因:单位实有人数减少,日常公用经费减少
四、政府采购情况说明
2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》(柳政办〔2015〕126号)的要求编制。
本年度纳入政府采购预算的金额为344.4万元,同比增加169.19万元,同比增长49%。其中:一般公共预算资金344.4万元,169.19万元,同比增长49%。
五、其他重要事项情况说明
(一)预算绩效信息情况说明
纳入预算绩效的项目3个,金额530.4万元,占总项目资金74.15% (最终以财政批复的为准)。
(二)国有资产占有使用情况说明
我所资产有车辆、计量设备、电脑、打印机等资产共计1508.94万元,正常使用。
附件:柳州市2017年部门预算公开表
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